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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-01-25 09:43

上午好,我們是一個市,總公司給分公司都不用視同銷售了,這就是調(diào)撥,增值稅也是交在同一個稅務(wù)局了,我們又是在一起核算 的,所有公司收入180,成本100,增值稅80*13%,印花稅180*0.03%

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2024-01-25 10:34

但我們增值稅是每家獨立申報的,總公司報總公司,分公司報分公司,獨立納稅,非獨立核算,增值稅相當于在分公司小規(guī)模交了

廖君老師 解答

2024-01-25 10:38

哦哦,這個好,我們總公司貢獻的是所得稅,因為合并申報的,沒有增值稅也是合理的,我們同一個市,就是調(diào)撥

微信用戶 追問

2024-01-25 12:14

總公司也開票,按照13個點,開票就視同銷售了,我們不在同一個區(qū),在同一地級市,視同銷售好像有爭議,所得稅不用分配,直接加起來就可以。如果視同銷售,總分公司的收入還要加嗎?總公司做未開票收入,分公司的成本應(yīng)該不用兩邊加了吧

廖君老師 解答

2024-01-25 12:25

中午好,確實有爭議,文件寫的同一市可以是調(diào)撥,但管轄的稅務(wù)局不這么認為,我們在同一注冊地都讓我們加點價格賣(我們目前的處理方法還是跟當?shù)囟悇?wù)局溝通一下,不用說出我們是哪個公司,就是咨詢下)。
  1.我們分公司又沒有賬,總分公司收入就是分公司對外銷售的收入,成本是我們從供應(yīng)商處購買的成本。我朋友是賣黃金的,他在武漢的2個店不用從總公司銷售,發(fā)貨直接到門店里,店里的收入就是總公司的收入
  2.武漢和他們黃石分公司在不同的區(qū),調(diào)撥就按成本價開票,確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,對整體來說,還是一個收入和成本,內(nèi)部開票收入正好等于成本。他們上月稅務(wù)檢查過,這個處理沒問題

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2024-01-25 21:33

老師,如果增值稅也合并是不劃算的吧?我們門店的房租合同都是和總公司簽的,發(fā)票也開給總公司,實際是門店的房租,那么這部分進項稅不可以抵扣嗎?

廖君老師 解答

2024-01-25 21:47

您好,我們在同一個市,分公司成立時為不獨立核算,所以有賬都在總公司算,就解決了,貨直接發(fā)到門店,票是開給公司的,我們賬里的庫存商品按門店進行輔助核算

微信用戶 追問

2024-01-25 22:07

是的,都在總公司算,貨也是直接發(fā)到門店,增值稅我還是按照視同銷售處理吧,我們門店太多了,庫存商品按照總的,具體門店核算用表格可以嗎?

廖君老師 解答

2024-01-25 22:12

哦哦,那門店的收入和成本在哪里結(jié)算呀,每個門店都有一個賬呀

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同學(xué)你好 印花稅=計稅依據(jù)*印花稅稅率?企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率?企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤計算,而增值稅是根據(jù)收入或增值額計算
2022-02-15 10:28:08
在電子稅局-我的信息-納稅人信息-稅費種認定信息里邊看你們要交的稅種,稅率和申報期限
2022-12-23 09:38:39
增值稅報稅一般是按月報稅,每月20號之前應(yīng)該將上月的統(tǒng)計表和納稅申報表送交有關(guān)稅務(wù)機關(guān)辦理手續(xù)。企業(yè)所得稅報稅按季報稅,一般在第二個月底之前報送,報送內(nèi)容為第一季度或本季度應(yīng)納稅所得額計算表和納稅申報表。印花稅報稅的區(qū)間一般按月報稅,在每月月末或次月初報稅,報稅時門應(yīng)提交納稅申報表和對應(yīng)的明細單據(jù)。 拓展知識:稅收季節(jié)是指每年稅務(wù)系統(tǒng)進行稅收申報和稅收征收的節(jié)點期,這些節(jié)點期都具有特定的主題和特定的稅收負擔(dān),如增值稅季節(jié)、消費稅季節(jié)、企業(yè)所得稅季節(jié)、個人所得稅季節(jié)等。
2023-03-02 15:00:48
你好,交完增值稅,所得稅,城建稅,印花稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,城建稅 稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款?
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2019-05-10 16:16:19
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