
老師,我們是人力資源服務公司,我公司發放的勞務工資怎么做賬務處理呢
答: 計提工資時(不考慮社保) 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬/應付工資 發放工資時 借:應付職工薪酬/應付工資 貸:銀行存款 收到企業支付的勞務費時(假設同時開了發票) 借:銀行存款 貸:主營業務收入 銷項
有限公司 現收到債務從組清償款 (之前業務沒有入賬)現在如何做賬務處理
答: 同學你好 你要先補做收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,公司18年發生業務到現在才發現有這筆業務沒有記賬,現在要怎么做賬務處理呢?
答: 你好,看是什么業務沒有記賬





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