老師,我12月有很多的暫估庫存商品,因?yàn)榘l(fā)票沒到,就按之前發(fā)票金額或者以前的結(jié)算單金額暫估的,再后來年底也結(jié)轉(zhuǎn)了到了主營業(yè)務(wù)成本,1月有部分到票了,我這個(gè)到票的金額有的跟我暫估對(duì)不上,正常月份處理是直接沖減暫估的兩筆憑證,重新按發(fā)票入賬,但是我跨年了,企業(yè)所得稅也是按暫估來計(jì)提預(yù)繳納,我該怎么處理?

優(yōu)雅的柚子
于2024-01-17 17:11 發(fā)布 ??320次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,不對(duì)。
營業(yè)成本,不包括期間費(fèi)用
利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費(fèi)用等%2B營業(yè)外收入—營業(yè)外支出
2023-07-17 11:22:08
你好,可以的,只有主營業(yè)務(wù)的時(shí)候,就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
你好同學(xué)!營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本,不包括三項(xiàng)費(fèi)用
2024-01-11 10:00:47
你好
企業(yè)所得稅季報(bào)表中營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本,不包括營業(yè)外支出,期間費(fèi)用
2020-06-17 11:13:04
你好,你的成本也紅沖利潤分配未分配利潤,待庫存商品,這個(gè)是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再做發(fā)票的借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品。
2024-01-17 17:12:32
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