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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-13 17:09

你好
紅沖就可以的借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸利潤分配未分配利潤跨年的

楚東林 追問

2024-01-13 17:10

那我是應(yīng)該12月底做這筆賬呢,還是跨年的1月做

郭老師 解答

2024-01-13 17:12

是在12月份計提的吧,如果你能修改12月份的話,你直接刪除多好。

楚東林 追問

2024-01-13 17:14

老師我是12月計提的,然后1月再電子稅務(wù)局申報的時候,發(fā)現(xiàn)我不用交企業(yè)所得稅,那我就直接刪掉這張計提所得稅的憑證就可以么,

郭老師 解答

2024-01-13 17:21

你好對的
是這么做的

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),可以扣除。是上一年A106000中的未彌補虧損。
2024-01-13 10:12:22
不是,企業(yè)所得稅彌補以前年度虧損是按照當(dāng)期利潤實現(xiàn)稅前扣除,從而實現(xiàn)虧損抵消的一種方式,與月末無關(guān)。
2023-03-21 18:37:15
你好 紅沖就可以的借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤跨年的
2024-01-13 17:09:16
你好,按照2545.48來做就可以的。
2023-10-12 15:17:47
你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)繳的時候,能彌補之前年度虧損嗎?
2022-04-14 12:52:58
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