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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-01-05 15:17

同學(xué)你好
這個可以開的

微信用戶 追問

2024-01-05 15:26

我這里有一間做餐飲的個體戶,2023年11月20日下旬變更了營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營者,而且前老板也已經(jīng)辦理清稅了,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)11月份開具了一張專用發(fā)票,而且稅率是1%,那現(xiàn)在我要申請第四季度的增值稅,是申報2023.11.21-12.31止的營業(yè)收入嗎?還是直接變更申報10.1-12.31止的營業(yè)收入?

樸老師 解答

2024-01-05 15:30

同學(xué)你好

直接更正就可以了

微信用戶 追問

2024-01-05 15:40

直接更正的話可以自己在電子稅務(wù)局更正嗎?

樸老師 解答

2024-01-05 15:46


電子稅局里就可以更正

微信用戶 追問

2024-01-05 15:48

那就是按正常的在電子稅務(wù)局申請10.1-12.31的營業(yè)收入,但之前前任老板已交的稅款是要辦理退稅嗎?

樸老師 解答

2024-01-05 15:50

多交了就可以申請退稅

微信用戶 追問

2024-01-05 16:21

經(jīng)營所得也是一樣,前任老板交了的也可以申請退稅吧

樸老師 解答

2024-01-05 16:22

這個不能哦
經(jīng)營所得只匯算清繳你老板名字的

微信用戶 追問

2024-01-05 16:38

前任老板只交了10.1-11.20的經(jīng)營所稅,因為是核定征收,所以不用匯算清繳,但他們申報時的營業(yè)收入金額不對,只報開票部分,未開票部分未申報,那我要怎么申報呀?

樸老師 解答

2024-01-05 16:44

同學(xué)你好
未開票部分填寫在未開票收入

樸老師 解答

2024-01-05 16:44

核定征收不用做賬申報的

微信用戶 追問

2024-01-05 17:37

是核定收入,而不是定期定額,例如10-12月營業(yè)收入是75萬元,10.1-11.20營業(yè)收入是45萬元,但前任老板只申報開票的5萬元交稅,40萬元未開票的他沒有申報,我現(xiàn)在要申報第四季度增值稅及附加和經(jīng)營所得,要怎么申報?

樸老師 解答

2024-01-05 17:56

按實際開票的金額申報

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相關(guān)問題討論
你好,找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好!開票金額3萬, 付款也是付3萬。
2022-01-21 22:10:12
你好同學(xué),一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好 個體戶可能是小規(guī)模納稅人,也可能是一般納稅人(并不是說個體戶就一定是?小規(guī)模納稅人的) ?小規(guī)模納稅人,不需要認(rèn)定,領(lǐng)取執(zhí)照之后默認(rèn)就是??小規(guī)模納稅人
2023-07-02 18:26:16
不可以的,小規(guī)模納稅人不可以收專票的,他不能抵扣的
2022-04-26 17:28:18
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