增值稅專用發(fā)票上個季度開了張紅沖發(fā)票,沒有開任何專票正數(shù)票,現(xiàn)在申報時,專票金額為負(fù)數(shù),怎樣申報

忠誠的蠟燭
于2024-01-03 21:59 發(fā)布 ??794次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好
勾選了還是沒勾選
2022-03-03 10:47:53
增值稅專用發(fā)票沖紅的流程主要有以下幾步:
一、申請沖紅:發(fā)票開具方(即銷售方)應(yīng)當(dāng)根據(jù)購買方的申請或者發(fā)票使用方的申報,開具申請沖紅的發(fā)票。
二、審核申請:發(fā)票開具方應(yīng)當(dāng)審核購買方或發(fā)票使用方申請沖紅的發(fā)票是否符合法定條件,如果符合,則批準(zhǔn)它們的申請,并及時在發(fā)票上標(biāo)明“已沖紅”的字樣,并將發(fā)票登記到稅務(wù)機關(guān)的數(shù)據(jù)庫中。
三、處理申請:發(fā)票使用方應(yīng)當(dāng)將申請沖紅的發(fā)票登記到稅務(wù)機關(guān)的數(shù)據(jù)庫中,并將相關(guān)稅收入退回購買方。
應(yīng)用案例:
購買方購買了一批商品,銷售方開具增值稅專用發(fā)票,但后來購買方發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的金額有誤,雙方商定沖紅發(fā)票,此時發(fā)票開具方應(yīng)當(dāng)按照上述流程,審核申請、處理申請,并將發(fā)票沖紅,以解決發(fā)票錯誤的問題。
2023-02-26 12:49:04
您好,這個的話,你是申報不過去的這種情況
2024-01-03 22:00:02
你好,增值稅專用發(fā)票沖紅后,這個是不會退稅的。
而是沖銷相應(yīng)的收入,和應(yīng)納稅額?
2023-03-06 17:43:46
能告知下具體紅沖的操作步驟嘛
2023-09-27 17:28:08
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