送心意

venus老師

職稱中級會計師

2024-01-03 11:56

加計抵減是進項稅加計,你有進項抵扣,就是可以加計抵減

一地金 追問

2024-01-03 15:10

比如,我上月進項100,銷項只有50,那進項都還可以加計5/10%?

venus老師 解答

2024-01-03 15:32

對的這個只是和你的進項有關

一地金 追問

2024-01-03 15:39

我進項本來就夠,也會給我加計,加計部分可以放在那,以后再抵

venus老師 解答

2024-01-03 17:04

加計部分不用做分錄,只在你們當月要交增值稅,這個調減的加計扣除計入其他收益,或營業外收入

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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