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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-12-29 08:57

對的設(shè)置二級科目未分配利潤。

心靈美的檸檬 追問

2023-12-29 09:02

老師,我有個問題不明白。為啥資產(chǎn)負(fù)債表里沒設(shè)過未分配利潤,卻有這個未分配利潤的科目。而科目余額表里卻只有本年利潤科目。有點不理解

玲老師 解答

2023-12-29 09:02

你好報表項目是固定的  

心靈美的檸檬 追問

2023-12-29 09:03

麻煩老師了 謝謝

心靈美的檸檬 追問

2023-12-29 09:04

老師,我有點不太明白

玲老師 解答

2023-12-29 09:07

這個是報表固定有這個項目。
它是根據(jù)未分配利潤的期初數(shù),加上本年利潤這兩個數(shù)填寫的。

心靈美的檸檬 追問

2023-12-29 09:23

老師如果我不需要提取法定公積金、盈余公積金,那年底只要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目,其他的科目和月結(jié)帳都是一樣的的了是嗎?

玲老師 解答

2023-12-29 09:26

你好 是的是 這樣對的  

心靈美的檸檬 追問

2023-12-29 09:29

如果是盈利,那就是借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤。那這個未分配利潤的余額要怎么處理呢。

玲老師 解答

2023-12-29 09:31

你好,這個是正確的,未分配利潤可以有余額的。

心靈美的檸檬 追問

2023-12-29 09:33

1、如果未分配利潤不分配的話,是不是可以一直這么掛著。
2、那如果是100%分配給一個股東的話,分錄應(yīng)該怎么做?

玲老師 解答

2023-12-29 09:36

你好 1是的
2
你好:
分紅的會計分錄:

借:利潤分配—未分配利潤 

    貸:應(yīng)付股利

實際支付現(xiàn)金股利或利潤時:

借:應(yīng)付股利

    貸:銀行存款等 應(yīng)交個稅
借個稅,貸銀行 

心靈美的檸檬 追問

2023-12-29 09:57

老師,是不是年底結(jié)賬前要把這個未分配利潤科目的余額確定好去向。如果不分配就這么一直掛著。如果是分配的話就先結(jié)轉(zhuǎn):借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤。分配股利:借利潤分配,貸應(yīng)付股利。實際支付的時候借應(yīng)付股利,貸銀行存款。做完這些會計分錄后最后一步再年底結(jié)帳,是這個流程嗎。

玲老師 解答

2023-12-29 09:59

好,最后就是未分配利潤,這一個二級科目有余額有多少是多少?就在那掛著沒有其他特殊的。

心靈美的檸檬 追問

2023-12-29 10:39

老師,我們是內(nèi)賬如果不弄這么復(fù)雜,我怎么直接沖利潤分配——未分配利潤呢。

玲老師 解答

2023-12-29 10:42

你好 ,內(nèi)賬沒有要求 按老板意見就行  

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應(yīng)該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
你好,學(xué)員,這個是一個意思的
2022-03-30 11:40:17
新年好 是的,是這樣做分錄的
2023-01-29 11:12:59
同學(xué)你好,在借方表示減少,減少未分配利潤,增加提取的各項盈余公積和應(yīng)付的股利。
2022-03-27 21:33:51
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