老師你好, 1.請(qǐng)教一下我見同學(xué)做的資產(chǎn)負(fù)債表中,在”其他流動(dòng)資產(chǎn)”欄上的數(shù)據(jù)我不明白此欄的數(shù)據(jù)是如何做分錄得出來(lái)的,我知道這個(gè)數(shù)據(jù)7300.72元是進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)的,我自己做的分錄是借:原材料-A材 56159.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)7300.72 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 63460.10 ,我做的資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)7300.72是在應(yīng)交稅費(fèi)欄填列的,而她的7300.72是在其他流動(dòng)資產(chǎn)欄填列的,為什么會(huì)這樣? 2.而她的會(huì)計(jì)分錄又是如何做的呢?麻煩老師指導(dǎo) 3.另外如果今個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅額而沒有開出發(fā)票的話,進(jìn)項(xiàng)稅額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果要的話分錄又要如何做。

Win華
于2023-12-25 15:22 發(fā)布 ??318次瀏覽
- 送心意
HAHA老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2023-12-25 15:24
您好,他資產(chǎn)負(fù)債表中”其他流動(dòng)資產(chǎn)”,是在報(bào)表層面根據(jù)增值稅性質(zhì)進(jìn)行的重分類,屬于報(bào)表層面調(diào)整,賬面可以不做的,賬面正常核算在應(yīng)交稅費(fèi)就可以了
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你好,你看下其他的明細(xì)余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51
你好,同學(xué),第二筆分錄費(fèi)用用借方負(fù)數(shù)
2023-12-13 15:42:36
您好,他資產(chǎn)負(fù)債表中”其他流動(dòng)資產(chǎn)”,是在報(bào)表層面根據(jù)增值稅性質(zhì)進(jìn)行的重分類,屬于報(bào)表層面調(diào)整,賬面可以不做的,賬面正常核算在應(yīng)交稅費(fèi)就可以了
2023-12-25 15:24:34
你好是的 會(huì)變化 的?
2022-01-11 15:58:37
你好,不是的,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)只是一個(gè)預(yù)計(jì)的數(shù)字,并不能實(shí)際反應(yīng)繳納的增值稅的
2022-03-13 21:14:29
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