送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-12-19 16:06

月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅

追問

2023-12-19 16:13

如果進項稅大于銷項稅的會計分錄是什么呢

家權老師 解答

2023-12-19 16:14

如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄

追問

2023-12-19 16:17

那借原材料,應交稅費-增(進)貸銀存和借銀存,貸主營業務收入應交稅費-增(銷)的會計分錄還要寫吧

家權老師 解答

2023-12-19 16:19

是的,這些業務正常做賬,只是不用結轉

追問

2023-12-19 16:21

那本月如果有留抵稅額(不用寫會計分錄),那本月不用管了,下月才做處理

家權老師 解答

2023-12-19 16:25

是的,下月繼續按那個公式計算,需要交稅才結轉

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相關問題討論
您好,您本期的留底的話,那就是2萬元呀。
2022-04-14 18:05:40
你好 不用處理的? ?后面可以抵
2022-10-17 14:18:14
你好!這個如果沒有自動,就手動填,不過這個正常是自動的
2024-05-13 18:22:14
同學你好 你退回來不還得后面繳稅嗎
2022-06-17 16:02:56
你好,首先你自己去翻看一下以前的憑證,有沒有,偷稅漏稅的情況,或者是虛開發票或者是購買發票的情況。
2022-06-14 16:29:28
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