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霧
于2023-12-19 16:05 發布 ??361次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-12-19 16:06
月末先計算應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;如果大于0就是以下分錄借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅
霧 追問
2023-12-19 16:13
如果進項稅大于銷項稅的會計分錄是什么呢
家權老師 解答
2023-12-19 16:14
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄
2023-12-19 16:17
那借原材料,應交稅費-增(進)貸銀存和借銀存,貸主營業務收入應交稅費-增(銷)的會計分錄還要寫吧
2023-12-19 16:19
是的,這些業務正常做賬,只是不用結轉
2023-12-19 16:21
那本月如果有留抵稅額(不用寫會計分錄),那本月不用管了,下月才做處理
2023-12-19 16:25
是的,下月繼續按那個公式計算,需要交稅才結轉
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你好老師,想問下,假如之前留底3萬,本期進項 0,銷項1萬,本期期末留底稅額是0還是,2萬呢?
答: 您好,您本期的留底的話,那就是2萬元呀。
期末留底稅額如何賬務處理
答: 你好 不用處理的? ?后面可以抵
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 為什么期末留底稅額不能全部退回來呢,系統預填的
答: 同學你好 你退回來不還得后面繳稅嗎
老師,2022年14號關于申請留底退稅,現在企業期末留底稅額是81321.49元,請看下企業這個可以申請退多少
討論
你好老師,想問下,假如之前留底3萬,本期進項 0,銷項1萬,本期期末留底稅額是0還是,2萬呢?我們2019.3月留底0,這2季度,都是有一點銷項,進項0,賬面留底稅額是1萬多,都是2019.4-2021.9月期間留底存下來的,這種可以退稅嗎
我們的留底稅額應該這個1和2加起來的數。就是還剩下330572.05元 對嘛那還需要如果我們這個月開出去的發票金額額是874016.05,稅額是100550.53元那這個稅額還是夠抵扣的對吧
老師,能幫忙詳細講企業退留底稅額記入什么科目,分錄怎么處理
上月的留底稅額下月抵扣需要寫會計分錄嗎
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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霧 追問
2023-12-19 16:13
家權老師 解答
2023-12-19 16:14
霧 追問
2023-12-19 16:17
家權老師 解答
2023-12-19 16:19
霧 追問
2023-12-19 16:21
家權老師 解答
2023-12-19 16:25