污视频免费在线观看网站一区-久久国产亚洲精选av-美女丝袜av一区二区三区-大鸡巴把骚笔草美了视频-国产哺乳奶水在线播放-一区二区国产三区亚洲-久久久亚洲熟妇熟女在线视频-一卡二卡三卡国色天香免费看-青青青爽在线视频免费观看

送心意

樸老師

職稱會計師

2023-12-12 17:57

1.沖銷原來的暫估分錄:在收到發(fā)票后,首先需要將原來的暫估分錄進行沖銷。這可以通過做一筆相反的分錄來達到。例如,如果原來做的暫估分錄是借記“原材料”科目,貸記“應付賬款”科目,那么沖銷的分錄就應該是借記“應付賬款”科目,貸記“原材料”科目。
  2.處理發(fā)票的進項稅:在沖銷了原來的暫估分錄后,接下來需要處理進項稅。根據(jù)實際收到的發(fā)票金額和稅額,做如下的分錄:借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應付賬款”科目。
  3.調整應付賬款:最后,根據(jù)實際收到的發(fā)票金額和原來的暫估金額之間的差額,調整應付賬款的金額。例如,如果原來的暫估金額是3000元,實際收到的發(fā)票金額是2000元,那么就需要做如下的分錄:借記“原材料”科目(紅字),貸記“應付賬款”科目(紅字)。然后,再根據(jù)實際收到的發(fā)票金額和稅額,做如下的分錄:借記“原材料”科目,貸記“應付賬款”科目。

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-23 09:35:38
對,這個最好后附著入庫單。
2022-04-22 10:08:06
同學,你好,把你上個月的做負數(shù)分錄就行了 比如:借:原材料(負數(shù)) 貸:應付帳款-暫估材料(負數(shù))
2022-04-15 10:59:39
你好,你看一下是不是已經結轉了成本,納稅調溫了嗎?
2023-11-20 15:12:00
你好! 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
2021-12-16 00:50:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...