老師,整個業務分錄怎么連接起來 問
借銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 借銀行存款 貸其他應付款 答
老師好,麻煩幫我看下唄,就是個體戶的老板,發現有一 問
你好,肯定有勞動合同,需要解除才可以的上傳這個資料 答
老師,公司支付長期借款利息,正確分錄是:借方:應付利 問
跨年了就不能直接沖了,要調整利潤分配 借:應付利息 貸;利潤分配-未分配利潤 答
老師,這個填在哪一行?沒超30萬,小規模 問
那么換算為不含稅稅收入跟普票合計填報 答
老師,開票勞務*人工費 需要繳納印花稅嗎,如果繳納 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

收到待報解共享收入賬戶轉入20元 怎么做賬
答: 你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
什么情況下用暫估入賬 除了入庫賬單未到
答: 同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們是汽車代收代付銷售公司,主要是代收客戶車款,代付客戶車款給汽車公司,車發票是汽車公司直接開客戶,我們從中賺取客戶的保險返點和銀行返點補貼差價差額,正常收的車款不夠付的車款,但是保險和銀行的返點合起來還是賺一點的。正常1個客戶所有收支賺的利潤在500左右,請問我們公司的賬務怎么做,收入怎么做,開什么發票入賬
答: 你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?





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時空異客 追問
2023-12-08 16:44
小林老師 解答
2023-12-08 16:54