
麻煩問(wèn)一下,我們收貨款1500,實(shí)際到賬1400,這個(gè)差額,怎么記賬?對(duì)方是不是要給我開(kāi)票?
答: 你好,那一百是怎么沒(méi)了呢
你好:老師我家是藥房,每個(gè)月都有醫(yī)保回款,但是醫(yī)保回款單子是這個(gè)月,錢(qián)款到賬時(shí)間是下個(gè)月的月初3號(hào)左右,這筆款都用于支付貨款了,所以我家每個(gè)月月底銀行里是沒(méi)有什么錢(qián)的,但我上一任會(huì)計(jì)做賬時(shí)把回款做在這個(gè)月了,所以賬上每個(gè)月月底都有幾十萬(wàn)的錢(qián)款,但銀行實(shí)際沒(méi)有,這樣行嗎?
答: 您好!這樣不可以的,現(xiàn)金跟銀行存款要對(duì)的上才行。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,實(shí)際付給張三的貨款,但是做賬卻做錯(cuò)成李四的貨款,如何更正呢?摘要怎么寫(xiě)
答: 你好,把做錯(cuò)的憑證沖了,重新做一張正確的,摘要就寫(xiě)沖某年某月某號(hào)憑證,另一張寫(xiě)訂正某年某月某號(hào)憑證。





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2086324840 追問(wèn)
2018-02-26 19:56
鄒老師 解答
2018-02-26 20:06