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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2023-11-09 10:12

你好,假如銷項(xiàng)2萬, 進(jìn)項(xiàng)1萬,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2萬,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1萬,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 1萬

夏花花 追問

2023-11-09 10:14

老師,那什么樣情況需要計(jì)提呢

鄒老師 解答

2023-11-09 10:15

你好,一般納稅人的增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的說法,沒有計(jì)提的說法

夏花花 追問

2023-11-09 10:16

還有一種情況如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 那就不用結(jié)轉(zhuǎn)對吧? 因?yàn)椴挥媒欢?/p>

鄒老師 解答

2023-11-09 10:17

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

夏花花 追問

2023-11-09 10:19

(一般納稅人的增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的說法,沒有計(jì)提的說法)
----------小規(guī)模需要嗎?

鄒老師 解答

2023-11-09 10:20

你好,小規(guī)模納稅人,也沒有計(jì)提的說法
小規(guī)模納稅人的增值稅,發(fā)生計(jì)入貸方,繳納計(jì)入借方。

夏花花 追問

2023-11-09 10:34

老師。這一筆能不能直接這樣做   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  繳納  借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  貸:銀存

鄒老師 解答

2023-11-09 10:36

你好,不可以 的。需要按這個步驟才是的 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2萬,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1萬,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 1萬

夏花花 追問

2023-11-09 10:44

老師,那企業(yè)所得稅呢  需要計(jì)提嗎

鄒老師 解答

2023-11-09 10:45

你好,企業(yè)所得稅,有應(yīng)納稅額就需要計(jì)提的

夏花花 追問

2023-11-09 10:56

老師,這個咋區(qū)分是計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)呢?所得稅計(jì)提就是借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,感覺跟增值稅結(jié)轉(zhuǎn)差不多

鄒老師 解答

2023-11-09 10:57

你好,所得稅計(jì)提,借方是所得稅費(fèi)用科目,是損益類科目
而增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),都是負(fù)債科目,不涉及損益科目 

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