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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-08 14:24

稍等,我一會兒給你截圖。

郭老師 解答

2023-11-08 14:25

你好,附表一在這里面填寫的

一地金 追問

2023-11-08 14:25

謝謝老師

郭老師 解答

2023-11-08 14:25

我給你發(fā)過去了,看一下的。

一地金 追問

2023-11-08 14:33

我這邊是這樣的

郭老師 解答

2023-11-08 14:34

是的,就是這一個的。

一地金 追問

2023-11-08 14:38

是填在最右邊那個紅框里嗎?

郭老師 解答

2023-11-08 14:38

開具的普通發(fā)票的,是的,是這么做的。

一地金 追問

2023-11-08 14:42

是開的專票

郭老師 解答

2023-11-08 14:43

專票在第一列和第二列里面填寫。

一地金 追問

2023-11-08 14:45

老師,說錯了,我們是一般納稅人,這月開的一般項目和即征即退都是普通電子發(fā)票,這兩項分別填在哪呢?

郭老師 解答

2023-11-08 14:46

開具的其他發(fā)票里面填寫

一般項目的在上面。

一地金 追問

2023-11-08 14:55

即征即退5萬多不知是怎么算的

郭老師 解答

2023-11-08 14:56

你們是軟件的嗎?超過稅負3%以上的那一部分金額。

一地金 追問

2023-11-08 15:02

是軟件,我開的13的專票,那稅負就只有3  算下來不是5萬多呢

郭老師 解答

2023-11-08 15:03

銷售額是多少,然后你交納的稅款是多少。銷售額是不含稅的。

一地金 追問

2023-11-08 15:07

我只知道,銷售額是884955.8   怎么算都不是5萬多

郭老師 解答

2023-11-08 15:08

單位交了多少增值稅,即征即退的?

一地金 追問

2023-11-08 15:11

老師,難道我的流程錯了,我們10月開的增值稅實際稅負超3部分可以申請退,現(xiàn)在是申報10月的增值稅。

郭老師 解答

2023-11-08 15:13

你好,比如你交了100的稅款,然后你的銷售額是200
100/200=0.5

郭老師 解答

2023-11-08 15:14

0.5
和這個對比的那部分退200*3%

一地金 追問

2023-11-08 15:15

我們還沒交稅,10月開的票。現(xiàn)在在申報10月增值稅

一地金 追問

2023-11-08 15:16

0.5
和這個對比的那部分退200*3%    不是應該退200*2%?

郭老師 解答

2023-11-08 15:20

是的,是這么做,是這么理解的。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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