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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-10-31 10:32

借銀行存款,貸合同,負(fù)債。
借合同負(fù)債貸。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
沒有確認(rèn)收入繳納增值稅,就是這個(gè)分錄。

undefined 追問

2023-10-31 10:35

對(duì)方?jīng)]有付款,怎么借銀行存款呢

玲老師 解答

2023-10-31 10:36

那要是沒有收到錢,是不用合同負(fù)債的。

玲老師 解答

2023-10-31 10:36

咱們是提前收到錢了,沒有達(dá)到確認(rèn)應(yīng)收賬款的條件才計(jì)入合同負(fù)債。

玲老師 解答

2023-10-31 10:36

其實(shí)你這個(gè)已經(jīng)開發(fā)票了,對(duì)方就應(yīng)該給你增值稅這一部分金額,我建議你還是進(jìn)入應(yīng)收賬款比較準(zhǔn)確。

undefined 追問

2023-10-31 10:37

可以走其他應(yīng)收款—客戶嗎?

玲老師 解答

2023-10-31 10:38

這個(gè)因?yàn)槭卿N售商品產(chǎn)生的業(yè)務(wù),最好是記應(yīng)收賬款更準(zhǔn)確。

undefined 追問

2023-10-31 10:39

我也想走應(yīng)收,但是因?yàn)橄到y(tǒng)的原因,應(yīng)收科目受控
,不能走應(yīng)收

玲老師 解答

2023-10-31 10:40

那只能是其他應(yīng)收的,這樣吧,但是就是不準(zhǔn)確。

undefined 追問

2023-10-31 10:41

就是說,不能走應(yīng)收的情況下,能夠怎么做賬呢?我們沒收到錢,但是開票了。

undefined 追問

2023-10-31 10:42

財(cái)務(wù)實(shí)施內(nèi)邊,給的說法是 :借:其他應(yīng)付-客戶,貸:合同負(fù)債—未確認(rèn)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(銷)

玲老師 解答

2023-10-31 10:45

你好一定要這樣處理也可以 

undefined 追問

2023-10-31 10:46

走其他應(yīng)付也可以嗎?還是其他應(yīng)收啊?

玲老師 解答

2023-10-31 10:48

你好,其他應(yīng)收款更準(zhǔn)確的同一個(gè)客戶要是原來掛了應(yīng)付,現(xiàn)在也可以用應(yīng)付。

undefined 追問

2023-10-31 10:51

其他應(yīng)付不應(yīng)該是一個(gè)負(fù)債嗎?表示我們欠客戶的賬款,為啥掛應(yīng)付呢?

玲老師 解答

2023-10-31 10:53

你就看一下原來和這個(gè)客戶有沒有掛其他應(yīng)付款。
是掛其他應(yīng)付款在借方也代表其他應(yīng)收款的。
就是說同一個(gè)客戶掛一個(gè)往來科目就可以了。

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相關(guān)問題討論
你好,正確的分錄應(yīng)該是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
您好,入應(yīng)收賬款的呢
2022-03-28 14:42:51
同學(xué)你好,0.04轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2020-06-16 14:33:23
您好,是同一個(gè)客戶的,可以對(duì)沖。
2022-04-14 12:55:27
你好,兩個(gè)二級(jí)科目都是一樣的,可以直接對(duì)沖。
2022-02-25 16:02:07
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