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送心意

易 老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-10-25 15:59

同學(xué)您好,二手車經(jīng)銷上牌開票的是千分之五的征收率,并不是銷售舊車的稅率

易 老師 解答

2023-10-25 15:59

是的沒錯, 是這樣的銷售舊車的前收到13的增值稅 開給下游也是13的票的

微信用戶 追問

2023-10-25 16:05

那我現(xiàn)在意識到了政策的改變,我現(xiàn)在只能開千分之五的票。之前取得的那些進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦

微信用戶 追問

2023-10-25 16:06

第二:上個月我已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦呢,老師

易 老師 解答

2023-10-25 16:08

同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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