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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-17 17:44

你好!你是小規(guī)模企業(yè)嗎?

Amy 追問(wèn)

2023-10-17 17:44

不是了,一般納稅人的。

宋生老師 解答

2023-10-17 17:45

你好!
1.
企業(yè)發(fā)生稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)時(shí):  借:管理費(fèi)用——稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)    貸:銀行存款  
2.
企業(yè)的稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減時(shí):  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)  借:管理費(fèi)用——稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)(紅字)

Amy 追問(wèn)

2023-10-17 18:00

老師, 我之前是這樣做的,可以嗎?

宋生老師 解答

2023-10-17 18:00

你好!你這個(gè)不屬于投資了

Amy 追問(wèn)

2023-10-17 18:02

那之前這樣做了有影響嗎,

宋生老師 解答

2023-10-17 18:44

你好!這樣不規(guī)范了

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來(lái)就不會(huì)影響利潤(rùn)表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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