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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-10-03 20:04

您好, 為什么會有差額了,按對方提供的數(shù)據(jù)發(fā)就可以了

微信用戶 追問

2023-10-03 21:25

老師,我們公司是建筑勞務公司,和甲方簽訂了勞務分包合同,現(xiàn)在項目結束了,一共做了十五萬多元的款項,結算單的內容有工人的工資也有零星的材料費用,合計是十五萬多元,我們單位開了十五萬多元的勞務費發(fā)票給甲方結算,我的意思是這十五萬多元里含有我們單位的利潤在里面,不全部是工人工資,如果對方全部按工人工資發(fā)放,那這個差額不就沒有了嗎?如果不全部按工人工資發(fā)放,那差額部分又怎么體現(xiàn)出來,是不是得把工人工資提出來重新做一張工資表,

劉艷紅老師 解答

2023-10-03 21:31

這個差額部分如果是利潤,就交企業(yè)所得稅就可以了,按開的發(fā)票來做賬

微信用戶 追問

2023-10-03 22:08

老師,現(xiàn)在是我們單位得根據(jù)雙方確認的費用開具勞務發(fā)票給甲方,而甲方是不是必須得根據(jù)發(fā)票的金額需要全部以代發(fā)工資的方式全部發(fā)放到工人的銀行卡里呢

劉艷紅老師 解答

2023-10-03 22:20

是的, 就是你說的這樣的

微信用戶 追問

2023-10-03 22:24

老師,但這個勞務發(fā)票的金額里含有我單位的利潤在里面啊,再說工人的工資實際金額也沒這么多呢

劉艷紅老師 解答

2023-10-04 11:23

不是按勞務發(fā)票的金額來 支付嗎?

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相關問題討論
你好,請問你的問題是什么
2024-12-29 10:40:48
您好 ,收到勞務發(fā)票 借:工程施工——勞務費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(一般納稅人一般計稅項目取得勞務費專票) 貸:應付賬款 實際付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款、應付票據(jù)等
2024-05-16 18:43:40
你好,正常情況下,班組開具的勞務費發(fā)票,應當在勞務公司所在地稅局開具才是的。
2024-01-19 13:26:05
借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款
2023-05-19 14:51:46
同學你好,這兩種都可以
2023-04-18 21:19:09
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