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微信用戶
于2023-10-03 19:41 發(fā)布 ??995次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2023-10-03 20:04
您好, 為什么會有差額了,按對方提供的數(shù)據(jù)發(fā)就可以了
微信用戶 追問
2023-10-03 21:25
老師,我們公司是建筑勞務公司,和甲方簽訂了勞務分包合同,現(xiàn)在項目結束了,一共做了十五萬多元的款項,結算單的內容有工人的工資也有零星的材料費用,合計是十五萬多元,我們單位開了十五萬多元的勞務費發(fā)票給甲方結算,我的意思是這十五萬多元里含有我們單位的利潤在里面,不全部是工人工資,如果對方全部按工人工資發(fā)放,那這個差額不就沒有了嗎?如果不全部按工人工資發(fā)放,那差額部分又怎么體現(xiàn)出來,是不是得把工人工資提出來重新做一張工資表,
劉艷紅老師 解答
2023-10-03 21:31
這個差額部分如果是利潤,就交企業(yè)所得稅就可以了,按開的發(fā)票來做賬
2023-10-03 22:08
老師,現(xiàn)在是我們單位得根據(jù)雙方確認的費用開具勞務發(fā)票給甲方,而甲方是不是必須得根據(jù)發(fā)票的金額需要全部以代發(fā)工資的方式全部發(fā)放到工人的銀行卡里呢
2023-10-03 22:20
是的, 就是你說的這樣的
2023-10-03 22:24
老師,但這個勞務發(fā)票的金額里含有我單位的利潤在里面啊,再說工人的工資實際金額也沒這么多呢
2023-10-04 11:23
不是按勞務發(fā)票的金額來 支付嗎?
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勞務公司除了建筑服務勞務費,開普通勞務票這樣賦碼
答: 你好,請問你的問題是什么
施工單位收到勞務公司開出的勞務費發(fā)票,應該怎么做會計分錄?
答: 您好 ,收到勞務發(fā)票 借:工程施工——勞務費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(一般納稅人一般計稅項目取得勞務費專票) 貸:應付賬款 實際付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款、應付票據(jù)等
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,直接支付給勞務公司的勞務費怎么記賬?
答: 借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款
老師,我們勞務公司收到一筆勞務費,但是那個工程結束的時候我們公司還沒有成立,這樣可以開票嗎?
討論
你好,問一下,分包方,實際施工是交給勞務公司做的,勞務費發(fā)票,可以扣除嗎
建設公司轉款給勞務公司是備注勞務費還是工程服務費呢?
勞務公司 開發(fā)票 勞務費 和服務費 有什么區(qū)別嗎
我們掛靠別的公司,還有勞務公司,需要區(qū)分勞務費,還有現(xiàn)場人員的工資嗎?掛靠公司已經掛靠八大員證,我們另外請的現(xiàn)場監(jiān)理,安全員之類的,需要跟勞務公司區(qū)分嗎?還是一并計入勞務公司
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2023-10-03 21:25
劉艷紅老師 解答
2023-10-03 21:31
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2023-10-03 22:08
劉艷紅老師 解答
2023-10-03 22:20
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2023-10-03 22:24
劉艷紅老師 解答
2023-10-04 11:23