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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-09-04 08:37

你好,按紅沖后的銷售額填寫,不用單獨體現(xiàn)

楊曉雷9061073 追問

2023-09-04 08:41

假如 8月開票不含稅銷售餓10  稅是1.3  
紅沖開票 不含稅銷售額是1  稅是0.13  那表一就是寫 9    1.17   是嗎 老師

家權老師 解答

2023-09-04 08:41

是的,就是那樣填報的哈

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相關問題討論
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好,你把這個銷項作廢了,應該是銷售方來開負數(shù)發(fā)票。
2022-05-06 15:43:49
您好,一般情況下,采購時,借;庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。銷售時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。
2018-01-25 23:49:51
您好,看您取得的進項稅
2022-03-09 21:14:36
就是沒有真實業(yè)務開具發(fā)票
2020-06-21 13:01:40
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