老師,您好!想請(qǐng)教下,預(yù)付賬款資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額=預(yù)付賬款期末借方余額+應(yīng)付賬款期末借方余額,這兩個(gè)余額是從哪里取數(shù),從科目余額表嗎?我從科目余額表取數(shù)處出來的金額跟資產(chǎn)負(fù)債表上對(duì)不上呢?差了約72萬,是怎么回事?我看了資產(chǎn)負(fù)債表的公式好像也沒錯(cuò),實(shí)在找不到原因.謝謝!

皮皮
于2023-08-31 10:47 發(fā)布 ??343次瀏覽



- 送心意
桂龍老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-08-31 10:51
同學(xué),你好,稍等一下哈
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若沒有往來重分類,二者會(huì)一致
2023-02-08 09:53:12
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款的借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額-壞賬準(zhǔn)備余額
資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方余額%2B預(yù)收賬款貸方余額
資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款=預(yù)付賬款的借方余額%2B應(yīng)付賬款借方余額
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款=預(yù)付賬款的貸方余額%2B應(yīng)付賬款貸方余額
固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
2022-01-12 15:46:53
你好,資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付賬款,按照重分類調(diào)整計(jì)算填列。
=期末預(yù)付賬款明細(xì)賬所有借方余額合計(jì)%2B期末應(yīng)付賬款明細(xì)賬所有借方余額合計(jì)
2020-10-29 10:49:04
你好,是的,理解正確的
2020-05-12 06:44:09
不會(huì)的,資產(chǎn)負(fù)債表的余額是根據(jù)科目余額表的余額填寫的。您看一下是不是您公司使用的記賬軟件生成資產(chǎn)負(fù)債表的公式不對(duì)啊?
2020-05-18 14:38:56
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