我們公司員工車輛給公司用,每年租金5W,這個(gè)要交稅 問(wèn)
是的,需要交個(gè)稅和印花稅的 答
由郭老師回答我的問(wèn)題 問(wèn)
同學(xué)你好 老師不在線, 答
你好老師,去年2025年第一季度多計(jì)提1分,現(xiàn)在賬上一 問(wèn)
那么直接調(diào)整計(jì)入稅金及附加,或者管理費(fèi)用 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
同學(xué)你好 老師不在線呢 答
你好,我2026年1月才接回人家的財(cái)務(wù)賬,要對(duì)方給什么 問(wèn)
同學(xué),你好 要順利接手企業(yè)財(cái)務(wù)賬,你需要對(duì)方提供涵蓋賬務(wù)、稅務(wù)、銀行、資產(chǎn)及未了事項(xiàng)的完整數(shù)據(jù),確保賬實(shí)相符、責(zé)任清晰。 答

稅額漏做,并且同時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,能不能直接借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好!最終是沒錯(cuò),但是這樣不清晰。建議分開
老師,如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄對(duì)的話 ,原材料賬面豈不是多了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額?后面B公司會(huì)給A公司開票的,不是就沒有影響原材料的賬面了嗎?
答: 你好,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)付賬款, 貸原材料, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。應(yīng)該是做這個(gè)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的前提條件是不是已經(jīng)認(rèn)證抵扣的情況下呀,如果還沒有勾選認(rèn)證是不是就不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了呢?另外如果企業(yè)外購(gòu)商品作為福利發(fā)給員工,一開始就價(jià)稅合計(jì)進(jìn)成本或費(fèi)用了,是不是就不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了呢
答: 對(duì)的,同學(xué),是這樣的







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2023-08-29 17:06
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