老師,公司買了一輛舊車,現(xiàn)在還沒有折舊完,老板準(zhǔn)備賣掉它,現(xiàn)在我想問下就是當(dāng)時(shí)購(gòu)買時(shí)有收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,現(xiàn)在我把這個(gè)輛車賣掉了,這部分進(jìn)項(xiàng)稅額要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?

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于2023-08-25 13:22 發(fā)布 ??1266次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-08-25 13:22
同學(xué),你好
不需要的
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你好,你發(fā)票做賬了,沒有認(rèn)證的情況下做這個(gè)科目。
2022-11-09 15:50:11
您好,您如果需要認(rèn)證抵扣就進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額 。如果暫時(shí)不需要認(rèn)證抵扣,就進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
等需要抵扣了再認(rèn)證,把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-01-07 15:23:08
你好,可以的, 沒問題 如 用于集體福利個(gè)人消費(fèi)的不可以抵扣不需開專用發(fā)票,開了也只能當(dāng)普票使用的
2023-03-13 11:10:11
成本是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了
2023-01-11 08:26:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-14 15:38:27
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2023-08-25 13:27
小菲老師 解答
2023-08-25 13:29
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