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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-08-17 12:26

應(yīng)收出口退稅款屬于資產(chǎn)類科目,是一級科目,該科目借方反映銷售出口貨物按規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報應(yīng)退回的增值稅、消費稅等,貸方反映實際收到的出口貨物應(yīng)退回的增值稅、消費稅等

彩色的藍(lán)天 追問

2023-08-17 12:30

他的科目編碼是多少啊,我沒查到?還有就是我購進(jìn)商品在出口步驟,1.借:庫存商品100 進(jìn)項稅額13 貸:應(yīng)付賬款113;     2.然后借:應(yīng)收出口退稅款13 貸:應(yīng)交稅費-出口退稅13,         3.然后:借:庫存商品13 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出13   對不對?

東老師 解答

2023-08-17 12:34

科目編碼 還是得看你軟件里設(shè)置的  沒錯做賬是這么做的

彩色的藍(lán)天 追問

2023-08-17 12:37

這個編碼不是有統(tǒng)一要求的嘛,不能我自己設(shè)置一個吧,我們是使用金蝶系統(tǒng)的。             我看見有這么做賬的  借:應(yīng)交稅費-出口退稅13 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出13      這樣肯定是不對的撒?

東老師 解答

2023-08-17 12:38

對 這個不是統(tǒng)一的 看你軟件設(shè)定的   對這個做的不對

彩色的藍(lán)天 追問

2023-08-17 12:41

彩色的藍(lán)天 追問

2023-08-17 12:41

不是有這個會計科目設(shè)置嘛,只是我找到的不是最新版本

東老師 解答

2023-08-17 13:22

可以在里面自己添加的

彩色的藍(lán)天 追問

2023-08-17 14:15

還有一個小問題,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅,這個科目最后是一直存在貸方余額的撒,那最后不是要結(jié)轉(zhuǎn)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅,然后還交稅?

東老師 解答

2023-08-17 14:15

這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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您好,這個的話,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款——客戶名稱
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你好 貨物出口并確認(rèn)收入實現(xiàn)時,借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等),貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)。免抵退稅不予免征和抵扣稅額,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。應(yīng)退稅額,借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)。免抵稅額,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。收到出口退稅款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款。
2023-06-07 15:47:32
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