老師、客戶給公司付貨款的時候、用銀行存款支付 問
同學(xué)你好 對于你家來說是 預(yù)收賬款,還是說,你家已經(jīng)確認(rèn)過應(yīng)收賬款了,還是說,一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認(rèn)呢, 如果是已經(jīng)確認(rèn)過收入與應(yīng)收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,你好,這是我們企業(yè)的稅種認(rèn)定表,請問印花稅要 問
你好,有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為的就要申報印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問
同學(xué)你好,你主要是指什么,系統(tǒng)操作,還是說成本核算的規(guī)則 還是其他 答
員工因公傷殘在修養(yǎng)中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個人部分還是造工資表計提 答
25年12月暫估進(jìn)貨成本3萬,次年2月收到發(fā)票直接沖 問
那個關(guān)鍵是有金額差嗎? 答

當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的稅額4128.44 元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額的稅額0元,相差金額4128.44元 紅字信息表是2023年4月開具的 進(jìn)項稅是在2022年12月份轉(zhuǎn)出的 現(xiàn)在報稅的時候提示比對不通過 麻煩老師看一下是什么原因
答: 你好,四月份開了紅字信息表,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你之前提前轉(zhuǎn)出是什么原因?
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的稅額312.77 元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額的稅額0元,相差金額312.77元現(xiàn)在報稅的時候提示比對不通過 麻煩老師看一下是什么原因
答: 你好,上面提示你們有一個紅字信息表312.77,但是沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
下列關(guān)于《紅字增值稅專用發(fā)票信息。》正確的是A.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》中的稅率和金額為負(fù)數(shù)B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票C.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》只能由購買方申請開具D.使用導(dǎo)入《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》功能時,可以同時導(dǎo)入多個信息表電子文件
答: 您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
請問,當(dāng)月購買方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,隔月才收到銷售方開具紅字發(fā)票,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做
4月4日,將上月購進(jìn)的1000件不合要求的原材料硅膠板退還給供貨方,收回款項45 200元,取得紅字增值稅專用發(fā)票。
上月銷售的電視機(jī)中,有1臺因質(zhì)量問題在本月退回,企業(yè)退還購貨方價款和稅金合計2260元,并開具了紅字增值稅專用發(fā)票。
銷售給HXT公司的50件產(chǎn)品到貨后,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題協(xié)商在價格上優(yōu)惠10%,并按規(guī)定開取了紅字增值稅專用發(fā)票









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