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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-08-03 11:28

你你好;  1.   交付后就一次性開票出去嗎  

追問

2023-08-03 11:31

不一定,可能是收到客戶款就開票,也可能是2年交付貨物后再開票。請(qǐng)問各是如何處理?

meizi老師 解答

2023-08-03 11:34

你好;  那你賬上開票后一次性開  一次性報(bào)增值稅; 所得稅按發(fā)貨后去報(bào)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本   

追問

2023-08-03 11:41

就增值稅來說,如果客戶選擇第一種,即2年后交付產(chǎn)品支付449.44萬元,就按449.44萬元交增值稅;如果客戶選擇第二種,即簽訂合同時(shí)支付400萬元,就按400萬元交增值稅。您是這個(gè)意思嗎?

meizi老師 解答

2023-08-03 11:43

你好;    是的;交付后再去開票報(bào)稅哈;    是的  

追問

2023-08-03 12:11

那么,如果客戶選擇第一種方式,按449.44元,豈不是要多交增值稅?

追問

2023-08-03 12:12

那么,如果客戶選擇第一種方式,按449.44元,我們公司豈不是要多交增值稅?

meizi老師 解答

2023-08-03 12:15

你好;   你交付了貨物之后 ;在去按照不含稅金額計(jì)算稅費(fèi)哈 ;     

追問

2023-08-03 12:21

請(qǐng)問什么時(shí)候開具發(fā)票?

meizi老師 解答

2023-08-03 12:21

你好; 你貨物發(fā)出去后 在去按實(shí)際發(fā)的貨物明細(xì)去開票的  

追問

2023-08-03 12:22

我是問:如果客戶選擇第一種,即2年后交付產(chǎn)品支付449.44萬元,就按449.44萬元開具發(fā)票交增值稅;如果客戶選擇第二種,即簽訂合同時(shí)支付400萬元,就按400萬元開具發(fā)票交增值稅。是嗎?

meizi老師 解答

2023-08-03 12:22

你好;  是的; 就看你們交付方式了  

追問

2023-08-03 12:31

所以我就問:如果客戶選擇第一種方式,支付了449.44元,那我們公司豈不是要多交增值稅?這個(gè)是,還是不是?

meizi老師 解答

2023-08-03 13:01

是的; 交付就要報(bào)稅的 ;  是的;

追問

2023-08-03 14:10

是按449.44萬元,還是按400萬元交增值稅?

meizi老師 解答

2023-08-03 14:14

你好; 第一個(gè)按照你們含稅 449.44來計(jì)算 那增值稅 

追問

2023-08-03 14:16

如果客戶選擇第二種,即簽訂合同時(shí)支付400萬元,那么,是按多少來計(jì)算增值稅?

meizi老師 解答

2023-08-03 14:17

你好; 按照  含稅400來計(jì)算哈; 看你們自己約定的合同 含稅金額來算  

追問

2023-08-03 14:33

客戶在簽約時(shí)就支付貨款400萬元,我們公司是將449.44-400=49.44萬元計(jì)入未確認(rèn)融資費(fèi)用,然后在每年末分?jǐn)偟截?cái)務(wù)費(fèi)用,請(qǐng)問這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?

meizi老師 解答

2023-08-03 14:35

你好;  可以稅前扣除的;    

meizi老師 解答

2023-08-03 14:35

你好; 這個(gè)是可以稅前扣除的 

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納稅調(diào)增繳納的企業(yè)所得稅款,不可以在企業(yè)所得稅前扣除
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2023-02-27 15:39:33
增值稅是不會(huì)出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計(jì)算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好,一般納稅人還是小規(guī)模的,什么行業(yè)的?
2022-03-24 17:19:22
是的,免征增值稅也會(huì)收取企業(yè)所得稅。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》,免征增值稅的企業(yè)應(yīng)按照法定稅率和比例繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅的稅率為25%,小規(guī)模納稅人的稅率則為20%。除此之外,企業(yè)還必須按照法定規(guī)定,每月或每季度向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅。
2023-02-21 09:13:15
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