老師,我想問我們給客戶提供兩種產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù),a產(chǎn)品原價五萬,b產(chǎn)品原價五萬,只收了一種產(chǎn)品的金額,本來總價是10萬,現(xiàn)在只收五萬,開票都是技術(shù)服務(wù)費,那開票的時候我開一行正數(shù)技術(shù)服務(wù)費10萬,再開一行負(fù)數(shù)五萬,這樣可以算折扣銷售嗎?是否要按照視同銷售納稅

Q
于2023-07-26 15:34 發(fā)布 ??365次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關(guān)要求,有關(guān)費用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24
您好,這倆哪個都是可以的
2022-09-28 10:28:49
你好,信息咨詢的可以。
2022-06-28 14:17:06
你好,如果是日常企業(yè)軟件的技術(shù)服務(wù)費計入管理費用,如果是研發(fā)階段的技術(shù)服務(wù)費計入研發(fā)支出
2020-10-29 17:49:22
你好,技術(shù)服務(wù)就屬于現(xiàn)代服務(wù)的。
2022-07-13 17:16:25
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