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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-07-13 15:25

你好
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(加計抵減)
貸:其他收益 

有愛心的短靴 追問

2023-07-13 15:26

那怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2023-07-13 15:26

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)其他收益,還是增值稅? 

有愛心的短靴 追問

2023-07-13 15:27

有愛心的短靴 追問

2023-07-13 15:27

有比較詳細一點的分錄嗎

有愛心的短靴 追問

2023-07-13 15:27

我還不太了解

鄒老師 解答

2023-07-13 15:28

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)其他收益,還是增值稅? 

有愛心的短靴 追問

2023-07-13 15:28

增值稅,因為不需要計提對嗎

鄒老師 解答

2023-07-13 15:29

你好,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(加計抵減)
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)


借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

有愛心的短靴 追問

2023-07-13 15:31

那其他收益呢

鄒老師 解答

2023-07-13 15:32

你好,其他收益結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:其他收益,貸:本年利潤 

有愛心的短靴 追問

2023-07-13 15:32

我這抵稅需要計提嗎

鄒老師 解答

2023-07-13 15:33

你好,上面已經(jīng)做了加計抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了啊 

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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