老師你好,開出的的發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)現(xiàn)代服務(wù),出現(xiàn)了提醒 問
那個(gè)要填寫在主表的第3欄應(yīng)稅勞務(wù) 答
老師,我這個(gè)成本費(fèi)用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發(fā)生就是0 答
老師,我們一個(gè)小規(guī)模10_12月未計(jì)提工資,我用今年補(bǔ) 問
是沒有確認(rèn) 管理費(fèi)用-工資,還是沒有通過應(yīng)付職工薪酬? 答
老師,企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用除了扣除限額調(diào)增,有對(duì)發(fā) 問
沒有的,限額調(diào)增即可 答
老師你好,我想問一下根據(jù)新稅法,一般納稅人勞務(wù)派 問
是的,那個(gè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 答

老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
某企業(yè)年銷售收入1000萬元,年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元,企業(yè)當(dāng)可在所得稅前列支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是多少?
答: 你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ 收入的5‰=5萬,發(fā)生額的60%=6萬,按5萬扣除,納稅調(diào)增5萬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某公司2019年銷售收入為2300萬元,實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元,計(jì)算所得稅業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)。
答: 你好,20萬×60%。 2300萬×5‰。 這兩個(gè)數(shù)進(jìn)行比較哪一個(gè)小按哪一個(gè)扣除,你按一下計(jì)算器。










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