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Daisy
于2023-06-26 10:24 發(fā)布 ??722次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2023-06-26 10:26
你好!這個計入應交稅費-應交增值稅
Daisy 追問
還有一個科目呢,這個我知道
宋生老師 解答
2023-06-26 10:29
你好!不用其他的啊。借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費0-應交增值稅繳納的時候,借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款
2023-06-26 10:31
這個稅款,要我們自己付了 對方不給我們
2023-06-26 10:32
你好!貸方入銀行存款。
2023-06-26 10:35
你不太明白我的意思嗎?1月份的時候我開了免稅發(fā)票,對方直接我免稅發(fā)票票面的金額,不會承擔申報的稅款,我們自己承擔。現(xiàn)在我要計提這個稅款,借貸都要計入什么科目。
2023-06-26 10:41
你好!這個跟對方?jīng)]關系。只按申報表來。你一開始確認收入的時候,就應該按1%來計提稅金,然后繳納
2023-06-26 10:50
跟你溝通很費勁,你讓我借應收賬款,貸應交增值稅。這個應收我去找誰要?這筆稅款,我們公司承擔啊。
2023-06-26 10:59
你好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費0-應交增值稅是含稅價,你賣出去多少錢的貨,就找對方要多少錢。至于稅金,本身就在貨物里面。不用單獨去要。就像你去超市買個鍋,他不會單獨另外再找你要稅金。但是稅金,超市自己付了。
2023-06-26 11:42
你的意思就是減少主營業(yè)務收入是吧
2023-06-26 11:43
你好!是的。就是價稅分離。收入和稅金分離
2023-06-26 11:44
稅局是按照免稅的金額去算不含稅收入的呀 ,你說的我實在理解不了
2023-06-26 11:47
你好!明白了,問題在這里。其實這個是稅務局的問題,因為不管是不是要繳稅,開出來的發(fā)票都是含稅的。他直接把你們的免稅發(fā)票按不含稅了。
2023-06-26 11:48
對啊,所以我應該在計入什么科目
2023-06-26 11:51
你好!如果是這樣,分錄應該是借營業(yè)外支出 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費然后現(xiàn)在支出稅金,借應交稅費 貸銀行存款
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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Daisy 追問
2023-06-26 10:26
宋生老師 解答
2023-06-26 10:29
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2023-06-26 11:48
宋生老師 解答
2023-06-26 11:51