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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-13 10:51

你好;  你購買鹽 這個(gè)發(fā)票是 先開票給你的嗎 ? 那你這個(gè)就算是自己買來銷售了; 就不算是代收貨款了哦  

小玲 追問

2023-06-13 10:53

老師,對(duì)方不開票給我們

meizi老師 解答

2023-06-13 10:55

你好;  那到底是 你去買鹽;還是這個(gè) 安鹽業(yè)公司去買鹽; 因?yàn)檫@個(gè)成本要判斷你們業(yè)務(wù)是怎么開展的;等下你業(yè)務(wù) 走不通就麻煩了

小玲 追問

2023-06-13 11:10

老師,是我們買鹽。                                                                                                                                                        
          我公司為鹽業(yè)公司開展食鹽配送、倉儲(chǔ)管理、裝卸等業(yè)務(wù),并且負(fù)責(zé)代鹽業(yè)公司收取貨款,鹽業(yè)公司給我公司相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。但我公司要先墊付代收的貨款給鹽業(yè)公司(也就是我公司要先購買食鹽存入我司倉庫,再按鹽業(yè)公司要求配送給客戶),對(duì)于簽訂的"綜合配送服務(wù)合同"需要注意什么事項(xiàng)?最后我司對(duì)于代墊的貨款又要怎么入賬呢?

meizi老師 解答

2023-06-13 11:13

注意下開票按6%來報(bào) 稅即可 ;借銀行存款貸其他應(yīng)付款; 主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入;   銷項(xiàng)稅 ;借其他應(yīng)付款貸銀行存款 

小玲 追問

2023-06-13 13:44

墊付款:
借:其他應(yīng)付款
     貸:銀行存款
代收款:
借:銀行存款     
    貸:其他應(yīng)付款
收服務(wù)費(fèi):
借:銀行存款  
 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

meizi老師 解答

2023-06-13 13:46

你好;   對(duì)的; 也可以這樣來做的 

小玲 追問

2023-06-13 13:46

老師,是這樣做是嗎

meizi老師 解答

2023-06-13 13:49

是的; 也可以這樣來掛科目的 

小玲 追問

2023-06-13 13:59

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2023-06-13 14:00

不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請(qǐng)問服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰?保險(xiǎn)公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對(duì)利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會(huì)增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會(huì)影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學(xué)您好,暫估入賬的應(yīng)收,需要按月末調(diào)整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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