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協(xié)議班(10班)文鳳
于2023-05-30 14:39 發(fā)布 ??2521次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2023-05-30 14:41
您好,是的,也要沖回的
協(xié)議班(10班)文鳳 追問
2023-05-30 14:42
是相反分錄沖回嗎?
劉艷紅老師 解答
2023-05-30 14:43
要通過以前年度損益調(diào)整這個科目
2023-05-30 14:45
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣嗎?
2023-05-30 14:50
是的,也可以直接做負(fù)數(shù)分錄
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老師好,我們23年付了款的但是還沒收到發(fā)票,可以以已經(jīng)支付的款項作暫估入賬嗎?等24年匯算清繳前收到發(fā)票再紅沖,再正常入賬
答: 您好,這個的話是可以的,可以
暫估入賬無票匯算清繳調(diào)增后怎么賬務(wù)處理呢?
答: 您好,暫不不做分錄,等發(fā)票回來后在沖賬,按照實際金額做賬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
答: 你好,是需要對調(diào)增補(bǔ)交的所得稅做分錄嗎??
老師,公司2020年的工程成本是暫估入賬,這月暫估的沖紅做成本,成本比之前暫估少了一些,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
討論
請問14年暫估入賬的商品,一定要在匯算清繳前沖數(shù)嗎
請問一下,12月份對方已經(jīng)開出的材料票沒有送過來,可以不做暫估入賬嗎?到時候把12月份的發(fā)票入賬到一月份也不用調(diào)整匯算清繳吧?
老師您好,我想問一下,就是我們家原材料是沒有發(fā)票的,我就暫時入賬的話就按暫估入賬,那之后也還是沒有發(fā)票的話,這個賬務(wù)怎么處理呢?我在匯算清繳的時候也進(jìn)行調(diào)整了,就這個賬務(wù)的話,我應(yīng)該要怎么處理呢?不然我的應(yīng)付賬款暫估呢,一直是掛著的
請問老師,當(dāng)時暫估入賬了成本,現(xiàn)在跨年而且已經(jīng)做完了匯算清繳,現(xiàn)在有了發(fā)票怎么處理呢
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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協(xié)議班(10班)文鳳 追問
2023-05-30 14:42
劉艷紅老師 解答
2023-05-30 14:43
協(xié)議班(10班)文鳳 追問
2023-05-30 14:45
劉艷紅老師 解答
2023-05-30 14:50