售出A產(chǎn)品150件給藍天公司,價款33000元,增值稅額4290元,價稅款均為收到,會計分錄怎么寫

閃閃的黑貓
于2023-05-16 19:31 發(fā)布 ??456次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2023-05-16 19:37
您好
借:應(yīng)收賬款33000+4290=37290
貸:主營業(yè)務(wù)收入 4290
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 33000
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你好
借:銀行存款??,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2022-05-11 09:42:17
同學(xué) 你好
借:應(yīng)收賬款 350*120%2B5460 貸:主營業(yè)務(wù)收入 350*120 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷售稅額) 5460
2022-01-02 16:34:50
您好
借:應(yīng)收賬款33000%2B4290=37290
貸:主營業(yè)務(wù)收入 4290
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 33000
2023-05-16 19:37:29
借銀行存款13560
貸主營業(yè)務(wù)收入12000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1560
2022-05-09 11:21:56
一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是:應(yīng)付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進項稅額xx元;銷項稅會計分錄是:銷售收入xx元,銷項稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是:應(yīng)交增值稅xx元,應(yīng)交稅費xx元;交稅會計分錄是:應(yīng)交稅費xx元,現(xiàn)金xx元。
其中增值稅最重要的是計算,可以使用簡便的計算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應(yīng)交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
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