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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-05-16 12:19

你好 記招待 費不能抵扣 全額借管理費用招待費,貸銀行

? 追問

2023-05-16 12:41

老師,無形資產清理時,計入哪個科目

玲老師 解答

2023-05-16 12:51

你好 
你好 :
無形資產處置的賬務處理

  借:銀行存款(出售價款)

         無形資產減值準備

         累計攤銷

         資產處置損益(借方差額倒擠)

         貸:無形資產

                應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

                資產處置損益(貸方差額倒擠)

? 追問

2023-05-16 12:58

我的科目設置里面沒有資產處置損益,需要新增嗎

玲老師 解答

2023-05-16 13:00

你好 可以增加 或者用營業(yè)外收支 

? 追問

2023-05-16 13:08

如果增加科目他的編碼是多少,我沒查出來

玲老師 解答

2023-05-16 13:11

你好損益 類科目 一級科目 不同軟件 編碼不一樣 

? 追問

2023-05-16 13:25

老師,這個所屬期怎么填

玲老師 解答

2023-05-16 13:28

前面問題還有疑問嗎 

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相關問題討論
您好,就是掛賬其他應收款,
2022-04-05 13:43:06
就是貨來了,發(fā)票還沒來,可以暫估。
2022-04-02 09:26:54
你好 借固定資產 貸長期短期借款?
2022-03-24 15:57:58
你好,有一輛車要賣掉 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)
2022-04-14 11:58:02
借銀行存款 貸預收賬款。
2022-01-14 11:48:59
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