老師,我3月份所得稅是5362元,分錄是借所得稅費(fèi)用 5 問(wèn)
您好,外地預(yù)交所得稅先遞減應(yīng)交所得稅后才實(shí)際銀行繳納 答
老師好,丙收購(gòu)甲全資子公司乙,收購(gòu)款已應(yīng)收賬款形 問(wèn)
你好,以其他應(yīng)收款形式更好些。 答
老師,你好,個(gè)體戶建筑隊(duì)總工人工資做成本可以嗎,沒(méi) 問(wèn)
同學(xué)你好。沒(méi)有核定 也得申報(bào)個(gè)稅, 申報(bào)個(gè)稅 可以 經(jīng)營(yíng)所得稅前扣除 答
老師您好:我的稅前利潤(rùn)目標(biāo)是120萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金 問(wèn)
你好,1.?若未考慮所得稅:不合理,因所得稅會(huì)減少現(xiàn)金流量。 ? 2.?若已包含所得稅影響:可能合理,但需滿足特定條件(如非現(xiàn)金項(xiàng)目與營(yíng)運(yùn)資金變動(dòng)抵消所得稅支出)。 答
公司買(mǎi)了酒3000塊錢(qián)進(jìn)什么科目進(jìn)現(xiàn)金流量哪個(gè) 問(wèn)
你好,就是買(mǎi)來(lái)招待客戶的嗎?如果是的話,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 答

老師你好,我們開(kāi)給對(duì)方一張發(fā)票,現(xiàn)在跨月了,他們也已經(jīng)抵扣過(guò),然后他們要紅字發(fā)票想問(wèn)一下,到底是那邊申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
答: 你好,哪邊申請(qǐng)都可以的,一般購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)就行
老師我們是購(gòu)買(mǎi)方 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銷售方開(kāi)票錯(cuò)誤 但是我們已經(jīng)抵扣過(guò)了 我們需要開(kāi)紅字發(fā)票信息表 然后我們賬務(wù)處理的話需要怎么做 是直接原來(lái)憑證紅沖 然后再做藍(lán)字的是吧
答: 借應(yīng)付賬款, 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,紅沖6月份的發(fā)票怎么處理?需要對(duì)方開(kāi)一個(gè)紅字發(fā)票信息表嗎
答: 同學(xué),你好 你是銷售方嗎








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



一笑而過(guò) 追問(wèn)
2023-05-12 19:51
劉艷紅老師 解答
2023-05-12 19:58
一笑而過(guò) 追問(wèn)
2023-05-12 20:00
劉艷紅老師 解答
2023-05-12 20:02