送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-06 17:24

三月份收到的,當時怎么做的?

優雅的柚子 追問

2023-05-06 17:30

借:管理費用
貸:銀行存款
4月是不是做同樣的負數分錄

郭老師 解答

2023-05-06 17:32

對的,是的,是這么做的。你把這個銀行存款改成其他應付款。因為這個錢沒有退回來,借其他應付款,借管理費用負數

優雅的柚子 追問

2023-05-06 17:39

收到的4月重新開具的票怎么做呢?

郭老師 解答

2023-05-06 17:40

借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項,貸其他應付款。

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相關問題討論
您好,是的,稅務局就給您發票了。
2022-06-06 09:38:39
您好,您說的超額什么意思?
2022-03-31 12:52:55
你好,個人可以代開專票
2022-03-02 20:06:38
你好,是小規模納稅人去稅局代開專用發票嗎??
2022-03-30 08:36:12
這個沒有具體規定時間的。但是不要跨年
2019-10-22 11:26:12
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