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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-18 15:46

對的,是的,需要視同銷售增值稅按照市場的價格乘以稅率
保修期內(nèi)的這個別人賠償給你們吧,如果是的話,這個確認(rèn)收入就可以。

嗚啦啦啦 追問

2023-04-18 15:49

老師,是公司賠償給客戶。~~

郭老師 解答

2023-04-18 15:52

不是的,我的意思是保修期是不是廠家還會賠償給你們?就是這個費(fèi)用不是你單位承擔(dān)。

嗚啦啦啦 追問

2023-04-18 15:57

哦哦,老師的意思是,公司賠償給客戶的配件,最終廠家會不會賠償給公司。如果廠家賠償給公司,就將這部分賠償給客戶的配件也確認(rèn)收入,對嗎?

郭老師 解答

2023-04-18 15:59

對的,是的,是這個意思的。

嗚啦啦啦 追問

2023-04-18 16:15

老師,如果這個費(fèi)用是我們單位承擔(dān)? 

郭老師 解答

2023-04-18 16:16

你好,你單位承擔(dān)的做銷售費(fèi)用里面的。

嗚啦啦啦 追問

2023-04-18 16:39

直接出銷售費(fèi)用,是嗎?這批配件的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出?

郭老師 解答

2023-04-18 16:40

對的,是的,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以抵扣。

嗚啦啦啦 追問

2023-04-19 09:03

好的,收到。老師,需要啥證明材料備查?

郭老師 解答

2023-04-19 09:11

你好,售后服務(wù)單就可以的。

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你好,先看一下題目,請稍等
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你好,稅務(wù)登記的時候直接認(rèn)定一般納稅人
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附表也在免稅銷售貨物里面,你看一下你有增值稅貨物的稅種認(rèn)定嗎?
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