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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-04-18 10:46

你好,你是問法條是嗎?

Q 追問

2023-04-18 10:50

老師 我們公司的業(yè)務是這些 食堂的業(yè)務是怎么區(qū)分餐飲的呢 為什么不是企業(yè)管理服務呢?

宋生老師 解答

2023-04-18 10:53

你好,你是開辦食堂還是做什么?

Q 追問

2023-04-18 10:55

不是法條 是進項稅的加計抵減 如果說食堂的業(yè)務屬于餐飲的話(只對集團內(nèi)部)那這部分的加計抵減應該是適用生活服務的10%,但還有其他業(yè)務是屬于現(xiàn)代服務的 這部分的是適用加計抵減的5%。這要怎么抵減?
不算是吧 食堂是對集團內(nèi)部的 我們是子公司 食堂只是公司其中的一部分業(yè)務

宋生老師 解答

2023-04-18 10:58

你好,食堂是對內(nèi)的話,這種是屬于福利費,根本就不不能用來加計抵減

Q 追問

2023-04-18 11:28

是從外賣采購東西的

宋生老師 解答

2023-04-18 11:30

呃,您從外面購買東西進來,然后提供餐飲服務是給內(nèi)部的人提供是不能夠加計扣除的,除非你是做生意,給外面的人提供服務。

Q 追問

2023-04-18 11:35

這也算生意吧? 它是獨立的 只是不對社會而已 對集團和其他兄弟公司也是收費的

宋生老師 解答

2023-04-18 11:36

不是的,這個不算的。內(nèi)部的不算

Q 追問

2023-04-18 11:37

那還是屬于餐飲類嗎?老師

宋生老師 解答

2023-04-18 11:38

你好這個是內(nèi)部的福利,不算對外的。所以他也不算餐飲類。

Q 追問

2023-04-18 12:20

老師 有什么相關(guān)政策文件說明屬于福利嗎

宋生老師 解答

2023-04-18 13:29

你好,你給員工的就是屬于福利呀。

Q 追問

2023-04-18 14:14

不是給員工的喔 也是要收費的喔 員工吃飯是他們自己公司承擔費用而已 我們只是不對社會銷售而已 食堂的管理費各公司也都是要給的
  老師 我們是母子公司是兄弟公司 各算各的賬 不算福利的 他們公司給自己員工充值飯卡才是福利吧沒理解錯的話?

宋生老師 解答

2023-04-18 14:15

你好是的,自己公司的就是福利。如果是還對外營業(yè),他們要給錢給你的話,你是可以當做收入。

Q 追問

2023-04-18 14:22

我們是做收入的,做收入的都是餐飲業(yè)是嗎 做福利就是管理費嗎?

宋生老師 解答

2023-04-18 14:23

你好是的,做收入是算是餐飲。至少說有這方面的業(yè)務,你們營業(yè)范圍有沒有這個?

Q 追問

2023-04-18 14:37

但不對社會公眾營業(yè)
經(jīng)營范圍是這些 
實業(yè)公司 經(jīng)營的范圍比較廣

宋生老師 解答

2023-04-18 14:38

你好,這種一般就認定為員工內(nèi)部食堂的,你這個沒有這個營業(yè)范圍,在對外的稅務上也不能算這個業(yè)務,而加計扣除。

Q 追問

2023-04-18 14:42

但我們是做收入的

宋生老師 解答

2023-04-18 14:42

你好,是這樣,要么你就去改營業(yè)執(zhí)照,要么你就不要做加計扣除。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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