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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-15 21:45

你好,增值稅不需要補(bǔ)的,你直接在當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

隨遇而安 追問

2023-04-15 21:50

理解的意思是比如去年抵扣了1000  今年這月退貨 發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000   銷貨銷項(xiàng)3000  進(jìn)項(xiàng)另抵扣4000  應(yīng)納稅額方為0?按正常申報抵扣4000即可?

郭老師 解答

2023-04-15 21:55

是的
是這個意思的

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相關(guān)問題討論
現(xiàn)在只需在開票系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票信息表就可以了
2018-07-27 10:15:09
?對的,同學(xué),你的理解 是正確的
2022-08-04 16:36:34
你好,增值稅不需要補(bǔ)的,你直接在當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
2023-04-15 21:45:09
你好;? ?購買方9月開紅字信息表? ; 做轉(zhuǎn)出分錄? ; 10月收到紅字發(fā)票做紅沖分錄。? 10月銷售方做紅沖收入申報? ?
2022-11-30 14:16:20
你好,是一般納稅人,還是小規(guī)模的,比如你開的是13%的貨物的,在你的13%銷售貨物一欄 正數(shù)銷售額,負(fù)數(shù)銷售額合計填寫。
2022-03-24 08:22:41
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