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王白石
于2023-04-14 17:14 發(fā)布 ??370次瀏覽
文文老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-04-14 17:16
具體如何做的分錄?
王白石 追問
2023-04-14 17:35
被沒收時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出-被沒收的財(cái)務(wù)損失 貸:其他應(yīng)收款 ,收到發(fā)票:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:營(yíng)業(yè)外支出-被沒收的財(cái)務(wù)損失
文文老師 解答
2023-04-14 17:46
是指其他應(yīng)收款有余額 ?營(yíng)業(yè)外支出是損益類,不會(huì)有期末余額
2023-04-14 17:49
老師,這我知道,我是問發(fā)生額不是應(yīng)該41700-2167.55嗎?
2023-04-14 17:50
我現(xiàn)在做匯算營(yíng)業(yè)外支出科目余額表是41700,可利潤(rùn)表是41700-2167.55
2023-04-14 17:56
是的,發(fā)生額 是應(yīng)該41700-2167.55
2023-04-14 17:57
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 借:營(yíng)業(yè)外支出-被沒收的財(cái)務(wù)損失(紅字) 修改成借方紅字
2023-04-14 18:05
老師,這是22年度的7、8月發(fā)生的了,現(xiàn)在需要怎么處理?匯算應(yīng)該怎樣來調(diào)整
2023-04-14 18:08
匯算直接按41700-2167.55這個(gè)數(shù)據(jù)填報(bào)
2023-04-14 18:11
其他不用做任何處理了嗎?
2023-04-14 18:12
其他不用做任何處理了
2023-04-14 18:13
這樣跟科目余額表上面的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上哦
2023-04-14 18:20
因?yàn)闆]有借方紅字,利潤(rùn)表報(bào)表取數(shù)不到
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2023-04-14 17:46
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