老師公司在抖音上面開團(tuán)購訂單,然后游客在抖音上 問
可以按旅游服務(wù)差額征稅 收入減去機(jī)票款、地接費(fèi)后的差額計(jì)稅。 答
找郭老師,有問題請教 問
同學(xué)你好 老師不在線 答
這個怎么做分錄啊老師 問
同學(xué)你好 是哪些呢 答
銷售商品,怎么開具發(fā)票 問
您好,咱是要開票的步驟么,發(fā)票的項(xiàng)目名稱就是我們實(shí)際賣的產(chǎn)品,開到具體的明細(xì) 答
找郭老師,有問題要問 問
在的 具體的什么問題的 答

你好如果應(yīng)納稅額為0需要交印花稅嗎
答: 印花稅的計(jì)稅依據(jù)不是應(yīng)納稅額。最主要的就是購銷合同
印花稅應(yīng)納稅額的計(jì)算公式是什么?
答: 你好,用合同新和成印花稅稅率計(jì)算。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
印花稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額來計(jì)應(yīng)納稅額嗎
答: 是的,印花稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額來計(jì)算應(yīng)納稅額。具體來說,當(dāng)公司收到發(fā)票或收據(jù)時,會根據(jù)發(fā)票或收據(jù)上的金額來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額是應(yīng)納稅額的一部分。而銷項(xiàng)稅額是公司出售產(chǎn)品或服務(wù)時,根據(jù)發(fā)票上的金額計(jì)算的稅額,銷項(xiàng)稅額也是應(yīng)納稅額的一部分。應(yīng)納稅額就是進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的總和。 舉例來說,公司A收到發(fā)票,發(fā)票金額為1000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為50元;公司A出售產(chǎn)品,發(fā)票金額為900元,銷項(xiàng)稅額為45元。那么,公司A在此次交易的應(yīng)納稅額就是50元+45元=95元。
印花稅退回多繳納的,之前計(jì)提是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅。繳納是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅貸銀存
應(yīng)納稅額不足1角的,免納印花稅;1角以上的,其稅額尾數(shù)不滿5分的不計(jì),滿5分的按1角計(jì)算。這個規(guī)定不是只適用于財產(chǎn)租賃合同嗎?
小規(guī)模納稅人,印花稅需要計(jì)提嗎,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,繳納的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸銀行







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