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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-14 17:15

你好;  你為什么要計提下月的金額;   你只需結轉進銷項稅科目即可   

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 17:17

借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),當月實際取得
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),當月實際取得
       應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)--兩者差額
計提下個月要繳納的
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅   
下個月實際繳納是再做
借:應交稅費—未交增值稅 
貸:銀行存款   

不是需要計提下個月繳納的數(shù)嗎

meizi老師 解答

2023-03-14 17:45

對的; 就這樣做即可; 不用去計提哈 

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 17:51

可我每月繳納的增值稅不是轉出未交增值稅那個數(shù)啊。實際工作中,按稅負交的

meizi老師 解答

2023-03-14 17:52

你好;  那你也不能去計提;  你繳納了多少做多少繳納金額 ;    

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 17:53

就是每個月會剩余進項的,那不就是得按稅負來計提,下個月應交增值稅嗎

meizi老師 解答

2023-03-14 17:54

你好;  一般不會按照稅負率來的 (按照你申報表 認證的進項稅和產生的銷項稅 和留抵進項稅來考慮繳納金額 ;     )

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 17:55

那麻煩老師給我列出一個完整進項銷項。結轉和繳納的分錄給我看看,行嗎。有點混亂了

meizi老師 解答

2023-03-14 17:56

你好; 你做的就是完整分錄哈 ;只是 你貸方的未交增值稅金額 和你 借方繳納的金額可能有差異; 你掛著即可  

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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