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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師

2023-03-14 15:47

您好!緩交的部分也是做了申報的,只是會體現(xiàn)在未交增值稅里面而已,所以你的分錄就是平掉進項銷項之后的差額記入未交增值稅就好了

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 15:50

1月同時做了對本月進項銷項的結(jié)轉(zhuǎn),如下:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),---填1月實際取得
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),--填1月實際取得
       應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)--兩者差額
計提1月應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),---填1月應(yīng)交數(shù)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅              ---填1月應(yīng)交數(shù)
2月繳納的時候
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅  ---填1月應(yīng)交數(shù)
貸:銀行存款    ---填1月應(yīng)交數(shù)
同時2月繳納去年已申報但未扣款的增值稅
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅  ---填去年應(yīng)交數(shù)
貸:銀行存款    ---填去年應(yīng)交數(shù)
是不是這樣就可以了,不用再做其他賬務(wù)數(shù)據(jù)處理了,擔(dān)心2月繳納去年的這筆做不對

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 15:54

你回復(fù)的意思是,我補做去年一整年沒有逐月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,也是同樣按照
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),---填去年實際取得
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),--填去年實際取得
       應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)--兩者差額
這樣處理就可以了是嗎,等實際繳納是再做
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅  ---填去年應(yīng)交數(shù)
貸:銀行存款    ---填去年應(yīng)交數(shù)

丁小丁老師 解答

2023-03-14 18:06

您好!是的,分錄就是這樣的

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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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