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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2023-02-15 10:12

你好 要是成本費(fèi)用, 付款當(dāng)月記成本費(fèi)用就行  收到發(fā)票沖無票分錄按發(fā)票入賬 

陽光 追問

2023-02-15 10:17

當(dāng)月支付款項(xiàng),如果是成本費(fèi)用在發(fā)票沒收到的時(shí)候 借:預(yù)付賬款   貸:銀行存款。等下個(gè)月收到了發(fā)票 借:成本費(fèi)用類科目  貸:預(yù)付賬款。這樣正確吧?

玲老師 解答

2023-02-15 10:21

你好  權(quán)責(zé) 發(fā)生制當(dāng)期發(fā)生的費(fèi)用沒有發(fā)票也記費(fèi)用科目  

陽光 追問

2023-02-15 10:22

這是做外賬呀,外賬上沒有發(fā)票也直接做費(fèi)用或成本到時(shí)候要納稅調(diào)增呀?

玲老師 解答

2023-02-15 10:32

你好 是的  說的就是外賬處理    年報(bào)時(shí)沒有發(fā)票納稅調(diào)整  

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