
企業(yè)給客戶報(bào)銷的高鐵票能計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?請(qǐng)說(shuō)明理由。
答: 不可以 給客戶報(bào)銷的屬于招待費(fèi),招待費(fèi)不允許抵扣增值稅。
可以按買價(jià)的10%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。這里錯(cuò)了吧,應(yīng)該是9%吧
答: 你好,是的,你說(shuō)的很對(duì),現(xiàn)在是9%,這可能是個(gè)老題
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年進(jìn)項(xiàng)稅額留底與今年年底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的差額等于我今年真正使用的留底數(shù)嗎?
答: 你好,是的,您的理解完全正確
批發(fā)、零售環(huán)節(jié)的蔬菜和部分鮮活肉蛋不得作進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,那生產(chǎn)和進(jìn)口環(huán)節(jié)咧
你好,老師。我想咨詢一下在進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣勾選時(shí),加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額部分就直接生成了,是嗎?








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