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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-01-05 11:30

同學,你好
你直接入費用

sun 追問

2023-01-05 11:31

老師  是之前會計做的賬  他入了固定資產  分1年折舊  現(xiàn)在折完了  這個有什么問題嗎  需不需要調整

小菲老師 解答

2023-01-05 11:43

同學,你好
入了固定資產,折舊年限不能是一年

sun 追問

2023-01-05 13:03

那現(xiàn)在需要怎么調整呢老師

小菲老師 解答

2023-01-05 13:06

同學,你好
直接入費用

sun 追問

2023-01-05 13:13

老師  現(xiàn)在需要怎么做調整分錄呢

小菲老師 解答

2023-01-05 13:13

同學,你好
借:管理費用
貸,固定資產

sun 追問

2023-01-05 13:17

老師  固定資產是從21年12月開始折舊的   入賬金額是2000元  每月折舊借 工程施工  貸:累計折舊了   老師麻煩說下具體分錄及金額吧

小菲老師 解答

2023-01-05 13:28

同學,你好
你折舊金額多少,需要給我

sun 追問

2023-01-05 14:29

已經折完了老師 殘值0  折舊金額是2000

小菲老師 解答

2023-01-05 14:41

同學,你好
折舊完了,那就不用調整了

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相關問題討論
同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發(fā)票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好,暫估入賬的應收,需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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