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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-01-05 10:33

你好 做交稅和計提 相反分錄  

CC^ - ^ 追問

2023-01-05 10:39

具體能寫下嗎?

玲老師 解答

2023-01-05 10:51

你好  是留抵退稅對不對 

CC^ - ^ 追問

2023-01-05 11:07

不是留抵退稅  就是多繳的

玲老師 解答

2023-01-05 11:13

你好 借銀行,貸應(yīng)交稅費(fèi)  沖交稅分錄 

CC^ - ^ 追問

2023-01-05 12:18

這個月收到退回來的稅費(fèi)  分錄是不是這樣寫    
 借:銀行存款        貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
那這個  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多繳增值稅)   要怎么做平  放在什么科目啊

玲老師 解答

2023-01-05 12:28

把這個分錄也做相反,分錄沖平就行了。金額就是退回來的金額。

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您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對的??
2022-08-15 16:01:52
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
交稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
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