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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-04 11:24

可以的,可以這么做的。

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2023-01-04 11:25

甲方現(xiàn)在是還要對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,不清楚設(shè)備是否合格,所以才一直沒讓我們開發(fā)票

郭老師 解答

2023-01-04 11:27

你好,那你就做預(yù)收賬款,先別做收入的。

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2023-01-04 11:43

我們有好幾個(gè)合同都是這樣,不做收入的話,到時(shí)候集中開票的話,進(jìn)項(xiàng)壓力大,我們也可以選擇先按照收款的金額申報(bào)未開票收入是吧?

郭老師 解答

2023-01-04 11:46

你好,可以的,這個(gè)你自己決定就行。

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2023-01-04 11:47

如果申報(bào)增值稅的時(shí)候,先申報(bào) 750萬的未開票收入,然后對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也增加750萬所對(duì)應(yīng)的不含稅收入金額是吧?

郭老師 解答

2023-01-04 11:48

是的,是這么做的,你賬上需要做收入的。

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2023-01-04 13:12

那我賬上做了未開票收入,分錄怎么做呀,真正開票的時(shí)候,不做分錄了嗎

郭老師 解答

2023-01-04 13:12

借預(yù)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),開了發(fā)票之后,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的。

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2023-01-04 13:21

好的 ,謝謝老師

郭老師 解答

2023-01-04 13:22

不用客氣,工作愉快。

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會(huì)影響利潤(rùn)表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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