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送心意

立峰老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-12-22 18:05

同學(xué)你好
馬上發(fā)過去

立峰老師 解答

2022-12-22 18:06

利息=400000*0.06/12=2000
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用  2000   貸應(yīng)付利息  2000

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你好,是繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄嗎
2021-11-28 23:03:28
一般納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應(yīng)交增值稅:應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數(shù)時(shí)表示應(yīng)交有形動(dòng)產(chǎn)稅,為負(fù)數(shù)時(shí)表示應(yīng)計(jì)退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×(1-增值稅稅率),其補(bǔ)充資料為本期發(fā)生的銷項(xiàng)稅。 5. 應(yīng)納增值稅:應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會(huì)計(jì)分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會(huì)計(jì)主要賬目。上述會(huì)計(jì)分錄中,增值稅稅率按國(guó)家稅法現(xiàn)行有效的稅率來(lái)確定,應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要根據(jù)收入和成本來(lái)計(jì)量,最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
你好, 根據(jù)提供的信息,甲公司計(jì)提銷售經(jīng)理獎(jiǎng)金時(shí)的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銷售費(fèi)用 10,000元 貸:應(yīng)付工資 10,000元 這個(gè)分錄反映了銷售經(jīng)理獎(jiǎng)金的支出,將此費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用中,同時(shí)在貸方記錄應(yīng)付工資,表示待支付的獎(jiǎng)金金額。
2023-12-16 21:36:14
你好,這里的現(xiàn)金折扣,是否考慮增值稅呢??
2023-07-04 08:24:13
同學(xué)你好 馬上發(fā)過去
2022-12-22 18:05:52
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