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送心意

bullet 老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA

2022-12-17 09:54

同學(xué)你好,是否繳稅要看公司的性質(zhì)是小規(guī)模還是一般納稅人,如果沒有超過納稅點(diǎn)就不用繳增值稅,
類目就服務(wù)費(fèi)就好了,

追問

2022-12-17 11:11

我要具體的稅目,比如,”銷售服務(wù)“里面的“現(xiàn)代服務(wù)”業(yè)里面的文化創(chuàng)意服務(wù),還是什么?我想知道是哪個具體的稅目

追問

2022-12-17 15:31

還有,小規(guī)模納稅人,季度開普票收入不超過45萬免征增值稅的,那么,如果客戶是不需要發(fā)票的,即無票收入包含在里面嗎?

追問

2022-12-17 16:01

即無票收入包含在這45萬里面嗎?

bullet 老師 解答

2022-12-17 19:19

同學(xué)你好,這個服務(wù),一般是根據(jù)你公司的經(jīng)驗(yàn)范圍里面的去匹配,比如你經(jīng)營范圍是技術(shù)服務(wù),那就去找技術(shù)服務(wù)的類目,

bullet 老師 解答

2022-12-17 19:21

關(guān)于你無票收入的,你們自己是否要全部申報(bào),這個就是你們公司內(nèi)部要確定的事情了,
根據(jù)規(guī)定是無票收入也是要申報(bào)的,

bullet 老師 解答

2022-12-17 19:21

45萬的是你申報(bào)合計(jì)數(shù),也就是開票和無票的合計(jì)數(shù)

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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