老師好,我們企業(yè)準(zhǔn)備開通淘寶網(wǎng)店,另外與一家B公司簽訂合同,因?yàn)锽公司有APP平臺并提供服務(wù)。客戶在我們企業(yè)淘寶店上看到想買的產(chǎn)品后,覺得價(jià)格貴,可以進(jìn)入B公司的APP平臺進(jìn)行優(yōu)惠券購買。然后我們企業(yè)也注冊了B公司APP平臺的會員(我們企業(yè)是B公司APP平臺的“總代”身份),我們企業(yè)在B公司的APP平臺上發(fā)送邀請碼給第三人時,我們企業(yè)也會產(chǎn)生推廣傭金,這個推廣傭金由B公司的APP平臺轉(zhuǎn)到我們企業(yè)用企業(yè)支付寶,比如本月收益是1萬元,請問:這個1萬元對我們企業(yè)來說,需要交增值稅嗎?具體是哪一個稅目?發(fā)票的摘要欄是什么品名?

珍
于2022-12-17 09:17 發(fā)布 ??832次瀏覽
- 送心意
bullet 老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
2022-12-17 09:54
同學(xué)你好,是否繳稅要看公司的性質(zhì)是小規(guī)模還是一般納稅人,如果沒有超過納稅點(diǎn)就不用繳增值稅,
類目就服務(wù)費(fèi)就好了,
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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好
價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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